Часто задаваемые вопросы (Архив)

Часто задаваемые вопросы (Архив)

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Бухгалтерия предприятия КОРП
Редакция
3.0
Дата
16.10.2017

Как настроить списание и перемещение малоценки на забалансовых счетах? В частности интересует документ инвентаризация.

Для списания МЦ предусмотрен специальный документ "Списание материалов из эксплуатации". Перемещение - ручной операцией между забалансовыми счетами МЦ в разрезе ответственных лиц. Документ Инвентаризация для забалансового счета МЦ не предусмотрен. Можно настроить внешний отчет силами программистов или для проверки использовать ОСВ по счету МЦ.

Для списания МЦ предусмотрен специальный документ "Списание материалов из эксплуатации". Перемещение - ручной операцией между забалансовыми счетами МЦ в разрезе ответственных лиц. Документ Инвентаризация для забалансового счета МЦ не предусмотрен. Можно настроить внешний отчет силами программистов или для проверки использовать ОСВ по счету МЦ.
Конфигурация
Зарплата и кадры гос. учреждения
Редакция
3.0
Дата
06.10.2017

При попытке отправить форму П4 ошибка что форма старая, релиз последний (3.1.3.224). Может я что-то делаю не так, или смотрю не туда?

Надо загрузить форму отсюда: http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2017.htm Затем добавить её в шаблоны форм статистики. При создании отчёта нужно выбрать отчёт «Статистика: Прочие формы» и выбрать загруженный шаблон

Надо загрузить форму отсюда: http://www.gks.ru/metod/XML/XML_plan_2017.htm Затем добавить её в шаблоны форм статистики. При создании отчёта нужно выбрать отчёт «Статистика: Прочие формы» и выбрать загруженный шаблон
Конфигурация
Управление торговлей
Редакция
11.1.2
Дата
22.08.2017

Как сделать установку цены отдельно взятой номенклатуры?

Нужно зайти в меню Маркетинг и планирование Цены (прайс-лист). Здесь нажать кнопку "Сформировать" и сделать отбор по номенклатуре. Или, например, на основании документа поступления товара создать Установку цен номенклатуры, удалив лишние строки и оставив только нужную номенклатуру.

Нужно зайти в меню Маркетинг и планирование Цены (прайс-лист). Здесь нажать кнопку "Сформировать" и сделать отбор по номенклатуре. Или, например, на основании документа поступления товара создать Установку цен номенклатуры, удалив лишние строки и оставив только нужную номенклатуру.
Конфигурация
Бухгалтерия строительной организации
Редакция
3.1
Дата
25.07.2017

Как в 1С сделать платежное поручение на уплату НДФЛ за другое юр лицо? Хотим оплатить со своего расчетного счета НДФЛ за другое юр лицо по письму. Какие поля в платежном поручении нужно заполнить, чтобы в ИФНС разобрались с первого раза от какой фирмы эта оплата? С этого года имеем право платить налоги за других юр.лиц, я читала в комментариях при обновлении 1С.

"Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. В письме от 04.04.2017 № 03-04-06/19952 Минфин России разъяснил, что эта норма не распространяется на случаи, когда НДФЛ с дохода физического лица обязан удержать и уплатить налоговый агент. Объясняется это тем, что ст. 226 НК РФ, которая возлагает эту обязанность на налогового агента, является специальной и подлежит применению в общеустановленном порядке. Этой статьей, в частности, установлено, что уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускается. Поэтому при заключ...

"Согласно п. 1 ст. 45 НК РФ уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. В письме от 04.04.2017 № 03-04-06/19952 Минфин России разъяснил, что эта норма не распространяется на случаи, когда НДФЛ с дохода физического лица обязан удержать и уплатить налоговый агент. Объясняется это тем, что ст. 226 НК РФ, которая возлагает эту обязанность на налогового агента, является специальной и подлежит применению в общеустановленном порядке. Этой статьей, в частности, установлено, что уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускается. Поэтому при заключении договоров и иных сделок запрещается включать в них условия, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц. Учитывая разъяснения Минфина России, иное лицо вправе уплатить налог на основании ст. 45 НК РФ тогда, когда обязанность по его уплате несет непосредственно налогоплательщик." https://its.1c.ru/news/433667 https://its.1c.ru/db/garant#content:71552192:hdoc - ссылка на само письмо. В части НДФЛ такого права нет
Конфигурация
Управление торговлей
Редакция
11
Дата
21.07.2017

Как с помощью ПКО в УТ 11.3 отразить поступления ДС по кредитам?

Администрирование- Настройки- Казначейство- галка Вести учет в разрезе кредитов и займов. После это при создании ПКО будет доступен вид операции для отражения поступления ДС по кредитам.

Администрирование- Настройки- Казначейство- галка Вести учет в разрезе кредитов и займов. После это при создании ПКО будет доступен вид операции для отражения поступления ДС по кредитам.
Конфигурация
Управление производственным предприятием
Редакция
1.3
Дата
17.07.2017

Почему программа не делает проводку в налоговом учете в НУ по оплате взносов или налогов дт 68 кт 51 ? УПП 1.3

Ведение налогового учет с использованием плана бух.счетов - это ноу хау от фирмы 1С. Законодательство не уточняет как вести НУ по налогу на прибыль, поэтому в 1С придумали учитывать на счетах как в БУ, но только в рамках цели собрать информацию для расчета налоговой базы. Для расчета налога на прибыль нужно вести учет для определения налоговой базы: Налоговая база = Доходы - Расходы Поэтому для НУ важны счета доходов, расходов и некоторых активов и обязательств (но не всех), т.к. они когда-то станут расходами. В случае со счетами 68 и 69 – они не важны для НУ, т.к. это ни ...

Ведение налогового учет с использованием плана бух.счетов - это ноу хау от фирмы 1С. Законодательство не уточняет как вести НУ по налогу на прибыль, поэтому в 1С придумали учитывать на счетах как в БУ, но только в рамках цели собрать информацию для расчета налоговой базы. Для расчета налога на прибыль нужно вести учет для определения налоговой базы: Налоговая база = Доходы - Расходы Поэтому для НУ важны счета доходов, расходов и некоторых активов и обязательств (но не всех), т.к. они когда-то станут расходами. В случае со счетами 68 и 69 – они не важны для НУ, т.к. это ни доходы, ни расходы, ни активы, которые станут расходами. При начислении налогов и взносов по Дт затратных счетов уже были учтены расходы на них. https://its.1c.ru/db/metod81/content/1816/hdoc
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
14.07.2017

Как в ЗУП, ред. 3 создать физ.лицо для оплаты аренды транспорта (сотрудником не является)?

Необходимо в настройках зарплаты (меню Настройки\Расчёт зарплаты) установить флаг "Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда", если этот флаг не установлен. Далее в справочник "Физические лица" нужно внести получателя арендной платы и создать документ "Регистрация прочих доходов" (меню Зарплата\Выплаты\Незарплатные доходы). Документ предназначен только для учёта НДФЛ, в ведомости к выплате этой суммы не будет. Предполагается, что все расчёты с контрагентом ведутся в 1С: Бухгалтерии Подробнее на нашем сайте: http://www.portal-yug.ru/blog/corp...

Необходимо в настройках зарплаты (меню Настройки\Расчёт зарплаты) установить флаг "Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда", если этот флаг не установлен. Далее в справочник "Физические лица" нужно внести получателя арендной платы и создать документ "Регистрация прочих доходов" (меню Зарплата\Выплаты\Незарплатные доходы). Документ предназначен только для учёта НДФЛ, в ведомости к выплате этой суммы не будет. Предполагается, что все расчёты с контрагентом ведутся в 1С: Бухгалтерии Подробнее на нашем сайте: http://www.portal-yug.ru/blog/corp/175.php
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
30.05.2017

Как исправить допущенную ошибку? В начислении б/л надо было начислить с 31.01 по 10.02. А я начислила по 11.02. т.е. на 1 день ошиблась. Это было в феврале, исправление хочу сделать по зарплате за май месяц.

В исходном больничном слева снизу имеется ссылка Исправить. При нажатии на неё будет создан новый документ текущим месяцем. Укажите корректные даты больничного. В документе будут сторнированы прошлые начисления и начислены правильные.

В исходном больничном слева снизу имеется ссылка Исправить. При нажатии на неё будет создан новый документ текущим месяцем. Укажите корректные даты больничного. В документе будут сторнированы прошлые начисления и начислены правильные.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия КОРП
Редакция
3.0
Дата
23.05.2017

Как можно поставить, что сотрудник в отпуске без сохранения зарплаты?

В Бухгалтерии предприятия отсутствует возможность регистрации отпуска без сохранения заработной платы и соответственно при расчете зарплаты этот период автоматически не учитывается. Чтобы отразить отсутствие в течение нескольких дней, вы можете в документе Начисление зарплаты уменьшить количество отработанных дней в нужном месяце. В отчетности так же потребуется отразить этот неоплачиваемый период вручную. Подробнее о такой ситуации написано в статье на ИТС https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33630:buh30

В Бухгалтерии предприятия отсутствует возможность регистрации отпуска без сохранения заработной платы и соответственно при расчете зарплаты этот период автоматически не учитывается. Чтобы отразить отсутствие в течение нескольких дней, вы можете в документе Начисление зарплаты уменьшить количество отработанных дней в нужном месяце. В отчетности так же потребуется отразить этот неоплачиваемый период вручную. Подробнее о такой ситуации написано в статье на ИТС https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33630:buh30
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
2.5
Дата
04.05.2017

Где расчитать компенсацию за не своевременную выплату заработной платы?

В документе Зарплата к выплате - ссылка Расчет сумм к выплате - Рассчитать компенсацию за задержку. Если требуется начислить взносы с этих сумм, тогда в этом же документе меню Действия- Зарегистрировать доходы по компенсации

В документе Зарплата к выплате - ссылка Расчет сумм к выплате - Рассчитать компенсацию за задержку. Если требуется начислить взносы с этих сумм, тогда в этом же документе меню Действия- Зарегистрировать доходы по компенсации
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Краснодар