Часто задаваемые вопросы (Архив)

Часто задаваемые вопросы (Архив)

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
Дата
23.07.2021

Не отражаются расходы по договру аренды выдаёт такую ошибку: Не отражен предмет аренды для отражения по арендным платежам в налоговом учете.

Уточните, пожалуйста, что именно вы арендуете?

Уточните, пожалуйста, что именно вы арендуете?
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
13.07.2021

1. не могу зайти в ЭДО.Программа пишет-метод объекта не обнаружен(Существуют учетные записи) 2. Почему у документа статус Завершен с исправлением, хотя никаких корректировочных документов по нему не было. https://i.imgur.com/GxCHMep.png Если перейти по ссылке из-под электронного Документа УПД 9035219861 от 11/06/21 к учетному документу Посутпление (акт, накладная, УПД ИСБУ-000139 от 18.06.21) , то в подвале документа Состояние ЭДО отображается Требуется утверждение https://i.imgur.com/ayMYVBC.png При этом есть два элемента справочника Контрагенты с разными КПП. Шнейдер Электрик АО КПП 99715001 ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК АО КПП 771501001 По ним используется одна учетная запись, но принято два приглашения

1. Ошибка не воспроизвелась. 2. https://its.1c.ru/kb/article/view/SD0000683/?utm_source=1C_LED&utm_medium=special&utm_campaign=hints_and_tips Шнейдер Электрик https://its.1c.ru/kb/article/view/SD0000683/?utm_source=1C_LED&utm_medium=special&utm_campaign=hints_and_tips 2BM-7712092928-2013012309190039571390000000000 2AE9AF4E45F-165A-4497-A7F4-072483875C8A - ИнжСтрой Уточнить информацию Перезвонить.

1. Ошибка не воспроизвелась. 2. https://its.1c.ru/kb/article/view/SD0000683/?utm_source=1C_LED&utm_medium=special&utm_campaign=hints_and_tips Шнейдер Электрик https://its.1c.ru/kb/article/view/SD0000683/?utm_source=1C_LED&utm_medium=special&utm_campaign=hints_and_tips 2BM-7712092928-2013012309190039571390000000000 2AE9AF4E45F-165A-4497-A7F4-072483875C8A - ИнжСтрой Уточнить информацию Перезвонить.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
05.07.2021

Нужно создать новый вид начисления "Персональная надбавка высококлассному специалисту". Надбавка вводится зависит только от количества дней, отработанных в данном месяце. То есть в знаменателе календарные дни месяца, а в числителе - календарные дни, приходящиеся на отработанное время. Попробовала ввести, но если выбираю "твердой суммой", при расчете программа не учитывает количество дней, приходящееся на отработанное вреся сотрудником. программа ставить полную сумму, а человек отработал в июне 10 дней.

Необходимо создать новое начисление Настройки - Начисления -Создать. Назначение начисления - Поверменная оплата труда и надбавки. На вкладке Учет времени указать, что это дополнительная оплата за уже отработанное время. Все остальные нстройки можно оставить как для обычного оклада. Чтобы размер надбавки учитывал количество календарных дней в месяце, приходящихся на отработанное время, нужно задать формулу начисления: КалендарныеДни / КалендарныеДниМесяца *ПерсональнаяНадбавкаВысококлассномуСпециалисту, где ПерсональнаяНадбавкаВысококлассномуСпециалисту - свой собствен...

Необходимо создать новое начисление Настройки - Начисления -Создать. Назначение начисления - Поверменная оплата труда и надбавки. На вкладке Учет времени указать, что это дополнительная оплата за уже отработанное время. Все остальные нстройки можно оставить как для обычного оклада. Чтобы размер надбавки учитывал количество календарных дней в месяце, приходящихся на отработанное время, нужно задать формулу начисления: КалендарныеДни / КалендарныеДниМесяца *ПерсональнаяНадбавкаВысококлассномуСпециалисту, где ПерсональнаяНадбавкаВысококлассномуСпециалисту - свой собственный показатель. Чтобы создать свой собственный показатель: Настройка - Показатели расчета зарплаты - Создать. Показатель индивидуальный для сотрудника, применяется во всех месяцах после назначения. При назначении надбавки, например в документе Назначение планового начисления (Кадры - Изменение оплаты труда сотрудинков) вводится ее персональный размер.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
02.06.2021

В отчете СЗВ-ТД требуется удалить записи о предыдущих мероприятиях, тк они были переданы ранее.

В прошлых отчетах по этим мероприятиям установили галку " принято ПФР". После этого прежние мероприятия в отчет не попадают

В прошлых отчетах по этим мероприятиям установили галку " принято ПФР". После этого прежние мероприятия в отчет не попадают
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
01.06.2021

28.05.21 Создан документ отпуск. Период отпуска с 01.06.21 по 10.06.21. В поле Месяц указываем: Июнь (тк это оплата за мериод июня, и хотим эти расходы учесть в июне). Дата выплаты- межрасчет, 28.05.21. 28.05.21 создаем документ Ведомость на выплату отпуска. Месяц- июнь. При указании даты 28.05.21 НДФЛ в ведомости автоматически не заполняется. Если указать 01.06.21 - НДФЛ заполняется.

Описанное поведение не является ошибочным. Отпускные сначала начисляют и только потом выплачивают. Если период отпуска приходится на будущий после выплаты месяц, то расчет и начисление отпускных также должны быть произведены в месяце, предшествующем началу отпуска. Поскольку пп. 1 п. 1 статьи 223 НК РФ для некоторых доходов, выплачиваемых в денежной форме, в частности для отпускных выплат, предполагается определение даты фактического получения дохода исходя из даты выплаты дохода, то такие доходы в целях учета НДФЛ являются полученными в месяце их выплаты, а не в месяце их...

Описанное поведение не является ошибочным. Отпускные сначала начисляют и только потом выплачивают. Если период отпуска приходится на будущий после выплаты месяц, то расчет и начисление отпускных также должны быть произведены в месяце, предшествующем началу отпуска. Поскольку пп. 1 п. 1 статьи 223 НК РФ для некоторых доходов, выплачиваемых в денежной форме, в частности для отпускных выплат, предполагается определение даты фактического получения дохода исходя из даты выплаты дохода, то такие доходы в целях учета НДФЛ являются полученными в месяце их выплаты, а не в месяце их начисления. Соответственно, в рассматриваемой ситуации в учете НДФЛ отпускные являются полученными в мае. Если этот доход в учете страховых взносов отразить в следующем за месяцем выплаты месяце (в июне), то это может рассматриваться как занижение базы по страховым взносам. Например такая ситуация произошла в переходный период (например, в июне выплачены отпускные и отражены в отчете 6-НДФЛ за I полугодие, а в РСВ доход отражен в отчетности уже за 9 месяцев). Так, если по результатам камеральной проверки отчета доходы по НДФЛ в 6-НДФЛ окажутся меньше облагаемой базы по взносам на ОПС в РСВ по различным причинам (например, оплата дней ухода за детьми-инвалидами отразится в РСВ и не отразится в 6-НДФЛ или начисление материальной помощи / разовой премии / оплаты по договору ГПХ и пр. в РСВ отразится по месяцу начисления в июне и не отразится в 6-НДФЛ за I полугодие по причине выплаты этих доходов в июле), то придется расшифровывать и данное обстоятельство (доход с отпускных был получен и отражен в 6-НДФЛ за I полугодие, в РСВ не отражен). Последнее вызовет споры из-за несоблюдения норм ст. 424, ст. 431 НК.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
05.05.2021

Программа: ЗУП 3.1 (3.1.17.138) Не проводится документ "Отсутствия(болезни, прогулы, неявки)". пишет : "Ошибка ...№ документа... данные не включены в расчет зарплаты".

Предложено установить флаг Расчет утвердил https://i.imgur.com/1fDa74I.png, но реквизит в документе отсутсвует и в настройках формы (Еще - Изменить форму -Настройка формы) не предусмотрен, При УК заново создан аналогичный документ отсутсвия этой же датой - он провелся. Так бывает. Старый требуется удалить.

Предложено установить флаг Расчет утвердил https://i.imgur.com/1fDa74I.png, но реквизит в документе отсутсвует и в настройках формы (Еще - Изменить форму -Настройка формы) не предусмотрен, При УК заново создан аналогичный документ отсутсвия этой же датой - он провелся. Так бывает. Старый требуется удалить.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
02.03.2021

пытаюсь записать и провести начисление в зарплате, но мне выдает такую ошибку,хотя ранее не было подобного и "вредников" у нас на предприятии нет ! скрин во вложении Контактный телефон: Телефон представителя +7 (978) 969-29-09

При попытке зайти в настройку Налогов и очтетов выходит сообщение: метод объекта не обнаружен Дата начала прогрессивной шкалы https://i.imgur.com/12SJDIn.png Рекомендовано обновить программу до последнгего релиза. Сейчас установлен релиз 3.0.88.28 от 22/01/21 Заявка на обновление отправлена менеджеру по эл.почте.

При попытке зайти в настройку Налогов и очтетов выходит сообщение: метод объекта не обнаружен Дата начала прогрессивной шкалы https://i.imgur.com/12SJDIn.png Рекомендовано обновить программу до последнгего релиза. Сейчас установлен релиз 3.0.88.28 от 22/01/21 Заявка на обновление отправлена менеджеру по эл.почте.
Конфигурация
Зарплата и кадры гос. учреждения
Редакция
3.0
Дата
23.12.2020

Вопрос по больничным листам . По-разному считает минимальный заработок в разных месяцах.

Минимальный размер дневного поособия считается как МРОТ/ кол-во календарных дней в месяце * коэфт неполного рабочего времени сотрудинцы. В ноябре и декабре разное количество дней, поэтому цифры разные. Рекомендовано пользоваться калькулятором пособия на сайте ИТС

Минимальный размер дневного поособия считается как МРОТ/ кол-во календарных дней в месяце * коэфт неполного рабочего времени сотрудинцы. В ноябре и декабре разное количество дней, поэтому цифры разные. Рекомендовано пользоваться калькулятором пособия на сайте ИТС
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
22.12.2020

Как правильно сдать аудиторское заключение за 2019г , если вся бухгалтерская отчетность за 2019г уже сдана?

На сайте https://its.1c.ru/docs/repdate/ говорится Аудиторское заключение представляется вместе с бухгалтерской отчетностью, либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его составления, но не позднее 31 декабря, следующего за отчетным годом (ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Если бухотчетность уже сдана, то заключение отправляется в 1С-Отчтеность произвольным документом. 1С-Отчтеность - Письма- Создать.

На сайте https://its.1c.ru/docs/repdate/ говорится Аудиторское заключение представляется вместе с бухгалтерской отчетностью, либо не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем его составления, но не позднее 31 декабря, следующего за отчетным годом (ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Если бухотчетность уже сдана, то заключение отправляется в 1С-Отчтеность произвольным документом. 1С-Отчтеность - Письма- Создать.
Конфигурация
Управление торговлей
Редакция
11
Дата
16.12.2020

Нужна помощь специалиста в УТ 11 , покупатель переплатил, т.е. в одной платежке указал сумму на погашение долга плюс лишнюю сумму,в УТ идет привязка к счетам.а тут переплата,как правильно заполнить платежку,чтобы при выписке новых счетов учласть переплата? В самом документе поступления требуется указывать основания платежа списком.

В документе поступления ДС можно указать счет как основание платежа http://prntscr.com/w3ox0y Тогда сумма переплаты будет считаться незачтенным авансом. При вводе следующего документа Заказ клиента можно будет произвести зачет остатка аванса по кнопке Зачет оплаты. http://prntscr.com/w3oxt1 Подробнее про зачет оплаты смотрите здесь https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:settlements:Paymentcredit

В документе поступления ДС можно указать счет как основание платежа http://prntscr.com/w3ox0y Тогда сумма переплаты будет считаться незачтенным авансом. При вводе следующего документа Заказ клиента можно будет произвести зачет остатка аванса по кнопке Зачет оплаты. http://prntscr.com/w3oxt1 Подробнее про зачет оплаты смотрите здесь https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:settlements:Paymentcredit
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период