Часто задаваемые вопросы (Архив)

Часто задаваемые вопросы (Архив)

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
21.05.2024

Организация ООО, ведет малый бизнес, при начислении з/п с МРОТ должно начисляться - 30 %, а больше МРОТ - 15%, сейчас считается неверно. Как настроить, чтобы считалось автоматически корректно?

Главное/Налоги и отчеты/Страховые взносы/Выбрать Для субъектов малого и среднего предпринимательства. Установить даты, с которой будут применяться эти изменения, также перед внесением изменением рекомендовано сделать копию базы.

Главное/Налоги и отчеты/Страховые взносы/Выбрать Для субъектов малого и среднего предпринимательства. Установить даты, с которой будут применяться эти изменения, также перед внесением изменением рекомендовано сделать копию базы.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
20.05.2024

Почему не тянется номер в печатную форму УПД в строку "К платежно-расчетному документу №". Ожидается, что подставится номер из Поступления на расчетный счет.

В счет-фактуре в поле "Платежные документы" при ручном добавлении даты и номера документа поступления заполняется данный реквизит в печатной форме УПД.

В счет-фактуре в поле "Платежные документы" при ручном добавлении даты и номера документа поступления заполняется данный реквизит в печатной форме УПД.
Конфигурация
Зарплата и Управление Персоналом
Редакция
3.1
Дата
06.05.2024

В 1С ЗУП не получается создать Начисление материальной помощи родственнику умершего сотрудника. В прочих доходах есть только 2 начисления, и не появляется при создании Начисление прочих доходов, как его создать?

Настройка/Расчет зарплаты/Поставить галочку: Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда.

Настройка/Расчет зарплаты/Поставить галочку: Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
02.04.2024

Программа выбирает постоянно основное подразделение, помеченное на удаление. Можно сделать так, чтобы на автомате выбирала правильное? а то постоянно вручную меняю

Можно заменить основное подразделение. Для этого нужно в справочнике Организации это отразить: Главное-Организации, на вкладке Подразделения нажать "Использовать как основное"

Можно заменить основное подразделение. Для этого нужно в справочнике Организации это отразить: Главное-Организации, на вкладке Подразделения нажать "Использовать как основное"
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
26.03.2024

При проверке в интернете программа выдает ошибку в Бухгалтерская отчетность упрощенная: Указан некорректный код по ОКОПФ.

В реквизитах организации/Коды статистики/ ОКВЭД ред. 2 должен быть заполнен автоматически (согласно классификатора). После перезаполнения кода нужно перезаполненить отчет.

В реквизитах организации/Коды статистики/ ОКВЭД ред. 2 должен быть заполнен автоматически (согласно классификатора). После перезаполнения кода нужно перезаполненить отчет.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
22.03.2024

Аванс был в 2023 году, а реализация была в 2024 году основная, но в 2023 году была частичная реализация. В 8 раздел декларации по НДС за 2023 год подтянулась вся сумма аванса, хотя реализация была в 2024 года, почему и как исправить?

При частичном погашении аванса сумма аванса в разделе 8 отражается полностью, а сумма НДС только с части реализации в соответствующем периоде. Это корректное поведение программы.

При частичном погашении аванса сумма аванса в разделе 8 отражается полностью, а сумма НДС только с части реализации в соответствующем периоде. Это корректное поведение программы.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
22.03.2024

У меня вопрос по пробитию чека с смешанной оплатой

В Чеке (Продажи-Чеки ККМ). В чеке нажать "Смешанная оплата". Вводим сумму наличными, жмём кнопку оплатить картой, жмём «выполнить операцию».Сумма оплаты картой указывается в форме Авторизация операции после нажатия на кнопку Оплатить платежной картой. Далее нажать «пробить чек». Рекомендации даны на основании инструкции: https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:RetailChecksMethodics:Acquiring

В Чеке (Продажи-Чеки ККМ). В чеке нажать "Смешанная оплата". Вводим сумму наличными, жмём кнопку оплатить картой, жмём «выполнить операцию».Сумма оплаты картой указывается в форме Авторизация операции после нажатия на кнопку Оплатить платежной картой. Далее нажать «пробить чек». Рекомендации даны на основании инструкции: https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:RetailChecksMethodics:Acquiring
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
13.03.2024

Списание задолженности делают документом "Корректировка долга"(Проводка Дт 63 Кт 62.01). После чего в закрытие месяца программа делает восстановление резерва(Дт 63 Кт 91.01). Нужно отменить восстановление резерва по сомнительным долгам.

Воспроизведена ситуация на демо-базе. Обнаружено, что на это влияла незаполненная аналитика (документ реализации) в документе "Корректировка долга". После заполнения аналитики в документе "Корректировка долга" и перезакрытия периода, рег. операция " восстановление резерва отсутвует.

Воспроизведена ситуация на демо-базе. Обнаружено, что на это влияла незаполненная аналитика (документ реализации) в документе "Корректировка долга". После заполнения аналитики в документе "Корректировка долга" и перезакрытия периода, рег. операция " восстановление резерва отсутвует.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
28.02.2024

1.Показать как формируется Оборотно-сальдовая ведомость по контрагентам 2.Вывести данные по контрагентам и по номенклатуре.

1.Сформировать ОСВ по счету 60 , в настроках на вкладке "Группировка" поставить галку "Контрагенты". Аналогично по счетам 62 и 76. 2.Можно вывести данные с помощью Универсального отчета с настройками: Тип объекта: Документ; Имя объекта: Поступление; Имя таблицы: Основные данные. В настройках на вкладке Поля и сортировка оставить поля: Поступление, Контрагент, Сумма. На вкладке Структура добавить поля: Товары.Номенклатура и Услуги.Номенклатура.

1.Сформировать ОСВ по счету 60 , в настроках на вкладке "Группировка" поставить галку "Контрагенты". Аналогично по счетам 62 и 76. 2.Можно вывести данные с помощью Универсального отчета с настройками: Тип объекта: Документ; Имя объекта: Поступление; Имя таблицы: Основные данные. В настройках на вкладке Поля и сортировка оставить поля: Поступление, Контрагент, Сумма. На вкладке Структура добавить поля: Товары.Номенклатура и Услуги.Номенклатура.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия КОРП
Редакция
3.0
Дата
20.02.2024

1. В договоре на покупку меняет местами покупателя и продавца 2. "Криво" загружаются документы из банка

1. В программе по умолчанию созданы 4 шаблона Договоров. При необходимости можно создать новый шаблон и откорректировать его как необходимо. 2. Проверены банковские выписки, обнаружено, что не по всем счетам закружены банковские выписки. Рекомендовано загрузить банковские выписки по всем счетам.

1. В программе по умолчанию созданы 4 шаблона Договоров. При необходимости можно создать новый шаблон и откорректировать его как необходимо. 2. Проверены банковские выписки, обнаружено, что не по всем счетам закружены банковские выписки. Рекомендовано загрузить банковские выписки по всем счетам.
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Краснодар