Конфигурация
Редакция
Дата
Как удерживать алименты по исполнительному листу в ЗУП и выплатить у честь по БП?
Для отражения исполнительного листа в ЗУП в меню Настройка\Расчёт зарплаты\Настройка состава начислений и удержаний должен стоять флаг "Удержания по исполнительным документам". После установки флага в меню Зарплата появится документ Исполнительный лист, которым регистрируется необходимость удержания. Удержание рассчитывается автоматически в документе начисления зарплаты. Подробнее об отражении удержаний на сайте ИТС: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33703:zup30 После обмена с ЗУП проводки в БП будут отражены автоматически документом Отражение зарплаты в учёте.
Конфигурация
Редакция
Дата
При заполнении формы 4-ФСС (организация- индивидуальный предприниматель) на титульном листе не заполняются поля адреса регистрации.
Необходимо заполнить адрес регистрации в карточке физического лица, т.к. это Индивидуальный предприниматель.
Конфигурация
Редакция
Дата
Если я работаю через интеркампани, как мне отразить долг организации за услугу?
Расчёты между собственными организациями по услугам возможны с использованием агентской схемы. Для этого в настройках продаж нужно установить флаг "Продажа агентских услуг" (меню НСИ и администрирование\Настройка НСИ и разделов\Продажи\Оптовые продажи). Порядок оформления документов описан на ИТС: https://its.1c.ru/db/utovio/content/845/hdoc/_top/
Конфигурация
Редакция
Дата
В программе ЗКБУ при попытке заполнения отчета 2-НДФЛ пишет- не обнаружены данные для заполнения отчета!!!
Необходимо проверить: верно ли указан год и выбрана налоговая. Помимо этого, в базе не должно быть первичного 2-НДФЛ за этот год. В данном случае заполнению отчета препятствовал именно имеющийся отчет. Нужно или его перезаполнить и использовать, или пометить на удаление и создать новый.
Конфигурация
Редакция
Дата
Хотим уточнить по исправлению развёрнутого сальдо перед переходом на новую архитектуру взаиморасчетов. Программа предлагает делать документом “Взаимозачет задолженности” но этим документом нам не подходит. Так как у нас несколько партнёров на один договор. Если нам нужно поправить суммы в регистрах расчеты с клиентами по документам и расчеты с поставщиками по документам, то мы можем сделать корректировкой регистров. Это будет правильно?
Да, до перехода на режим "Онлайн" можете сделать корректировки. Обязательно после перехода проверьте суммы задолженности в ведомостях - всё ли верно. После перехода на режим расчётов "Онлайн" корректировки в регистры «Расчеты с клиентами по срокам» и «Расчеты с поставщиками по срокам» (аналоги "Расчёты с клиентами по документам" и "Расчёты с поставщиками по документам") крайне не рекомендуется. Для корректировки предлагается вносить изменения в регистры «Расчеты с клиентами» и «Расчеты с поставщиками» и вручную запустить распределение расчетов с использованием служебной об...
Конфигурация
Редакция
Дата
1. Как в 1С сделать второй расчетный счет? 2. Где находится ввод начальных остатков?
1. Ввести второй расчётный счёт можно в карточке организации по ссылке "Банковские счета". Для банковских счетов контрагентов тот же принцип действует. 2. Ввод остатков находится в меню Главное\Помощник ввода остатков.
Конфигурация
Редакция
Дата
Как завести в ЗКГУ продление справки об инвалидности? Пробовали изменит месяц изменений, пересчитывает прошлые месяца.
Нужно по гиперссылке История изменения инвалидности добавить новую запись о продлении
Конфигурация
Редакция
Дата
В отчете по продажам и складу ложатся совсем не те цены, не можем разобраться почему. Меню Продажи - отчеты - валовая прибыль. Меню Склад - остатки товаров.
В отчёте Валовая прибыль значение колонки "Сумма" равно обороту Дт 90.02 Кт 10, 41, 43. Также учитываются корректировки реализации. Проверьте анализ счёта 90.02 за нужный период. В настройках Анализа счёта на закладке "Группировка по кор. счетам" можно настроить группировку по номенклатуре для счетов 10, 41 и 43. Если сумма в анализе счёта для номенклатуры совпадает с суммой в отчёте Валовая прибыль, значит ошибки в программе нет. В отчёте Остатки товаров сумма определяется как остаток по данным бухгалтерского учёта по счетам 10, 21, 41, 43. Если по складу ведётся только ко...
Конфигурация
Редакция
Дата
Добрый день. У меня вопрос по программе УТ Управление торговлей, редакция 11 (11.4.6.207). В документе Внутреннее потребление товаров, Списание на расходы я указываю цену поступления при списании = цена поступления. И программа берет цену последнего поступления товара. Можно ли как то сделать что бы списание было по средней цене поступления?
Можно реализовать следующим образом: 1. В справочнике Виды цен создать новый вид цены. Способ задания цены "Произвольный запрос к данным ИБ", схема компоновки "Средние цены поставщиков" (скриншот прилагается). 2. Чтобы при расчёте цен программа автоматически посчитала среднюю цену поставщиков, необходимо в документе поступления указать вид цены поставщика и зарегистрировать значение цены. Значение цены можно зарегистрировать двумя способами: в документе поступления на закладке "Дополнительно" поставить флаг "Регистрировать цены поставщика автоматически" или на основании пост...
Конфигурация
Редакция
Дата
Добрый день. Подскажите каким документом оформлять возврат товара от клиента?
Здравствуйте! Возврат оформляется документом Возврат товаров от клиента. На основании документа возврата формируется Корректировочный счёт-фактура.