Часто задаваемые вопросы (Архив)

Часто задаваемые вопросы (Архив)

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
15.11.2019

1. Как в 1С сделать второй расчетный счет? 2. Где находится ввод начальных остатков?

1. Ввести второй расчётный счёт можно в карточке организации по ссылке "Банковские счета". Для банковских счетов контрагентов тот же принцип действует. 2. Ввод остатков находится в меню Главное\Помощник ввода остатков.

1. Ввести второй расчётный счёт можно в карточке организации по ссылке "Банковские счета". Для банковских счетов контрагентов тот же принцип действует. 2. Ввод остатков находится в меню Главное\Помощник ввода остатков.
Конфигурация
Зарплата и кадры гос. учреждения
Редакция
3.0
Дата
03.09.2019

Как завести в ЗКГУ продление справки об инвалидности? Пробовали изменит месяц изменений, пересчитывает прошлые месяца.

Нужно по гиперссылке История изменения инвалидности добавить новую запись о продлении

Нужно по гиперссылке История изменения инвалидности добавить новую запись о продлении
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
11.07.2019

В отчете по продажам и складу ложатся совсем не те цены, не можем разобраться почему. Меню Продажи - отчеты - валовая прибыль. Меню Склад - остатки товаров.

В отчёте Валовая прибыль значение колонки "Сумма" равно обороту Дт 90.02 Кт 10, 41, 43. Также учитываются корректировки реализации. Проверьте анализ счёта 90.02 за нужный период. В настройках Анализа счёта на закладке "Группировка по кор. счетам" можно настроить группировку по номенклатуре для счетов 10, 41 и 43. Если сумма в анализе счёта для номенклатуры совпадает с суммой в отчёте Валовая прибыль, значит ошибки в программе нет. В отчёте Остатки товаров сумма определяется как остаток по данным бухгалтерского учёта по счетам 10, 21, 41, 43. Если по складу ведётся только ко...

В отчёте Валовая прибыль значение колонки "Сумма" равно обороту Дт 90.02 Кт 10, 41, 43. Также учитываются корректировки реализации. Проверьте анализ счёта 90.02 за нужный период. В настройках Анализа счёта на закладке "Группировка по кор. счетам" можно настроить группировку по номенклатуре для счетов 10, 41 и 43. Если сумма в анализе счёта для номенклатуры совпадает с суммой в отчёте Валовая прибыль, значит ошибки в программе нет. В отчёте Остатки товаров сумма определяется как остаток по данным бухгалтерского учёта по счетам 10, 21, 41, 43. Если по складу ведётся только количественный учёт, то сумма определяется как средняя цена товара по всей организации, умноженная на количество. Подробнее о порядке заполнения отчётов можно ознакомиться в справках к ним (по кнопке Ещё\Справка)
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
08.02.2019

Почему отчет Подтверждение вида деятельности я не могу отправить. Пишет отправка данного отчета не предусмотрена. Спасибо

Отправка не предусмотрена, т.к для данного отчёта отсутствует утверждённый формат электронного представления.

Отправка не предусмотрена, т.к для данного отчёта отсутствует утверждённый формат электронного представления.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
13.12.2018

ИП на ОСН. Как отразить в программе начисление налога на имущество и земельного налога?

Специальных документов нет. Можно отразить документами Операция + Запись КУДиР ИП

Специальных документов нет. Можно отразить документами Операция + Запись КУДиР ИП
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
13.12.2018

Отражение Агентского вознаграждение в Книге доходов и расходов ИП Организация-комитент. Агент оказывает услуги (передача товара на комиссию не осуществляется), суммы на расчётный счёт за услуги поступают в течение месяца, агентское вознаграждение начисляется в конце месяца в фиксированном размере Операцией. Каким образом отразить, чтобы сумма вознаграждения попадала в расходы?

Можно воспользоваться документом Отчёт комиссионера о продажах, указать любой способ расчёта вознаграждения, а затем на закладке "Расчёты" в табличной части вручную указать сумму вознаграждения. Либо документами Операция + Запись книги учёта доходов и расходов ИП (этим способом можно отразить ранее начисленные суммы вознаграждения).

Можно воспользоваться документом Отчёт комиссионера о продажах, указать любой способ расчёта вознаграждения, а затем на закладке "Расчёты" в табличной части вручную указать сумму вознаграждения. Либо документами Операция + Запись книги учёта доходов и расходов ИП (этим способом можно отразить ранее начисленные суммы вознаграждения).
Конфигурация
ERP 2.0 УП
Редакция
2.2.3
Дата
19.11.2018

Как в ERP перевести товар в ОС? Документ Приобретение ТИУ. На счете 41.01. Это автомобиль. Хотим его сделать ОС. Изначально при покупке предполагалось его продать как товар. ========= А как быть с НДС который изначально ушел на 19.03. Хотя при покупке ОС он должен был на 19.01

Попробуйте сделать следующее: 1. Документом Внутреннее потребление с видом операции "Списание на расходы / активы" отразить списание товара в состав вложений в ОС (на счёт 08.04.2). В документе должна быть указана статья расходов с типом расходов "Формирование стоимости внеоборотных активов" и типом аналитики "Основные средства" (скриншот прилагается). В настройках статьи расходов счёт учёта 08.04.2. 2. Далее документом Принятие к учёту ввести в эксплуатацию основное средство. Оба документа доступны в списке документов по основным средствам. ============ ОС используется ...

Попробуйте сделать следующее: 1. Документом Внутреннее потребление с видом операции "Списание на расходы / активы" отразить списание товара в состав вложений в ОС (на счёт 08.04.2). В документе должна быть указана статья расходов с типом расходов "Формирование стоимости внеоборотных активов" и типом аналитики "Основные средства" (скриншот прилагается). В настройках статьи расходов счёт учёта 08.04.2. 2. Далее документом Принятие к учёту ввести в эксплуатацию основное средство. Оба документа доступны в списке документов по основным средствам. ============ ОС используется в налогооблагаемой НДС деятельности? Если да, то восстанавливать такой НДС не нужно: https://its.1c.ru/db/hoosn#content:603:hdoc:_top:ндс при переводе товаров в ОС. Переносить его со счёта 19.03 на 19.01 смысла не имеет: в налоговой отчётности счёт учёта нигде не отражается; в бухгалтерской отчётности НДС отражается одной строкой независимо от субсчёта. В законодательстве по бухгалтерскому учёту не найдено рекомендаций по вопросу отражения НДС на счетах учёта в случае перевода товара в ОС. Если этот вопрос принципиален, то лучше уточнить у аудитора на сайте ИТС: https://its.1c.ru/docs/ask_auditor/how.php
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
14.11.2018

Где можно распечатать/выгрузить форму об изменении юр адреса по форме Р14001 для налоговой?

Меню Отчёты/Уведомления, сообщения и заявления.

Меню Отчёты/Уведомления, сообщения и заявления.
Конфигурация
Бухгалтерия государственного учреждения
Редакция
1.0
Дата
07.11.2018

По инвентарным карточкам вопрос: в форме не проставлен номер, поле недоступно для заполнения. Как это сделать автоматически?

Необходимо в меню ОС, НМА, НПА\Работа с регистрами сведений по ОС создать документ Изменение данных ОС. В документе указать номер инвентарной карточки и дату открытия.

Необходимо в меню ОС, НМА, НПА\Работа с регистрами сведений по ОС создать документ Изменение данных ОС. В документе указать номер инвентарной карточки и дату открытия.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
02.11.2018

Как сохранить документ ( например УПД) в утвержденном ФНС формате.xml для передачи через Диадок?

При отпралвке ТОРГ-12 почтой из 1С формируется УПД в нужном формате.

При отпралвке ТОРГ-12 почтой из 1С формируется УПД в нужном формате.
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Симферополь